Topiknyitó: ujonc07 2010. 10. 23. 13:50

Tőzsdei ügyletből származó jövedelem (SZJA)  

Sziasztok!

Az idén kezdtem el tőzsdézgetni, most szerettem volna kiszámítani a tőzsdei ügyletekből származó jövedelmet, de teljesen belezavarodtam.

Ti ezt nyilvántartjátok valahogy? Amennyiben igen, tudnátok nekem küldeni valami módszertani útmutatót, vagy táblázatot?
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
pioca
pioca 2015. 05. 20. 20:14
#560
Tőzsdei árfolyamnyereség után fizetett adóból a családi adókedvezmény igénybe vehető?
Vagy az adótámogatás? (nyugdíjpénztárba, egészségpénztárba befizetett összeg 20%-a)
Törölt felhasználó 2015. 05. 20. 18:32
Előzmény: #555  dovan
#559
Hát ja, Mészáros is kihagyott 1 milliárdot véletlen:D
Törölt felhasználó 2015. 05. 20. 13:44
Előzmény: #557  Törölt felhasználó
#558
Sziasztok, köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Akkor azért a kb. 5600 Ft különbségért (önellenőrzés vs büntetés) nem fogok vacakolni a papírmunkával... hagyom ahogy van és ha valami véletlen folytán mégis bukta van (csak ebbe köthetnek bele, minden más anyagi dolog tiszta az életemben) akkor kifizetem azt a pár ezret a büntetésre. Legyen szép napotok, és sok sikert a tőzsdézéshez :)
Törölt felhasználó 2015. 05. 20. 13:16
Előzmény: #554  Törölt felhasználó
#557
8000 forint adókülönbözet esetén az adóbírság maximum 50% lehet, amelyet az adóellenőr mérsékelhet ha vannak az adózó javára szóló körülmények. Ilyen lehet, ha először fordul elő ilyen.

Késedelmi pótlék az a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Kalkulátor: link

Ha önellenőrzés lesz, akkor a mindenkori jegybanki alapkamat egyszeresét kell befizetni a különbözet mellett. Számításod alapján 1600 Ft + 8000 Ft az eredetileg be nem fizetett adó = 9600 Ft.

Ha az adóhatóság veszi észre akkor 8000 forint után 4000 forint adóbírság és 3200 forint késedelmi kamat valamint a 8000 Ft az eredetileg be nem fizetett adó, azaz összesen 15 200 Ft-ot kell befizetni.
stock33
stock33 2015. 05. 20. 13:09
Előzmény: #554  Törölt felhasználó
#556
:)

5 év az elévülés, a bevallás beadás évének utolsó napjától számolva. azaz a 2014. évre vonatkozó bevallást és azt alátámasztó dokumentumokat (amit 2015-ben adsz be) 2020.12.31-ig kell megőrizned, addig van adómegállapítási joga a NAV-nak.
azaz jelenleg a 2008-as év már elévült, és a 2009-es év elévülése van folyamatban. ez az elmélet.
a gyakorlat az, hogy a 2009-es év vizsgálatába már bele se kezd a NAV, mivel jogerős határozattal lezárt követeléssel élhetne csak, az meg 2015. végéig nem nagyon születne meg.
így most "tartanod" csak a 2010-2014. adóévek bevallásai miatt kell.
egy önellenőrzéssel viszont újraindul az elévülés, már csak e miatt se érdemes egy kis hiba miatt vacakolni.

a tőzsdei ügylet ráadásul önbevalláson alapul, azaz a NAV nem tudja, hogy mekkora nyereséged volt az adott évben. ők csak azt tudják, hogy volt tőzsdei ügyleted (ott is az eladás "izgatja" őket, hisz csak a zárt pozíciót kell bevallani). így álmatlan éjszakáid ne nagyon legyenek a hiba miatt, fogalmuk sincs a NAV-ban arról, hogy hibát vétettél.
ha meg nincs semmi fekete ügyleted, eltitkolt jövedelmed (ami miatt képbe kerülhetnél náluk és rád húznának egy vagyonosodási vizsgálatot), akkor az életben nem fognak téged ellenőrzésre behívni.
a legnagyobb esély arra, hogy behívjanak, közvetlenül az adóbevallás beadását követően van, és akkor is csak a bevallásban érintett időszakra vonatkozóan. ha akkor nem hívnak be, akkor utólag kb. 0,0000000000000000000001% az esély arra, hogy pont téged és pont arra az évre vennének elő.

azaz ha én lennék a helyedben, akkor magasról tennék rá...
dovan 2015. 05. 20. 12:42
Előzmény: #554  Törölt felhasználó
#555
Néha elgondolkodom, hogy ha vezető politikusaink is ilyen aggódóak és becsületesek lennének mint mi, nem itt tartana az ország :)

Őket nem nyomasztja, ha van párszázmillió extra, ami csak úgy lett a fizun felül :)
Törölt felhasználó 2015. 05. 20. 12:23
Előzmény: #553  dovan
#554
Hogyan tévedtem? Béna voltam.. Szokás szerint az utolsó pillanatban, kapkodva készítettem el a bevallást. Én is azt olvasom ,hogy az elmulasztott adó 50%-a a büntetés azaz kb 4000 Ft lenne. Nagy nehezen találtam egy önellenőrzés pótlék kalkulátort. Ez alapján az elmaradt adóra kb. 1600 Ft pótlékot kellene fizetni, ha minden igaz. Egyelőre ez tűnik az olcsóbb és jogtisztább megoldásnak, már amennyiben észreveszi a nav hogy volt egy kis hibám a pár évvel ezelőtti bevallásomban. Elgondolkodtató szitu..
dovan 2015. 05. 20. 11:01
Előzmény: #550  Törölt felhasználó
#553
Szerintem ekkora összegnél kevesebb a bírság, mint az önellenőrzési pótlék... :) (a bírság talán 50% lehet, plusz kamatok)

Hogyan sikerült tévedni, amikor minden szolgáltatónál adnak igazolást és abból alapműveletekkel kiszámolható a nyereség-veszteség?
dovan 2015. 05. 20. 10:58
Előzmény: #551  dovan
#552
Illetve az egyezmények létét nem tudja ellenőrizni.
Minimum 5%-ot akkor kell fizetni, ha nincs a másik országgal egyezmény, ha van, akkor az alapján. X helyen levonják a forrásadót, akkor a magyar 16%-ból jön le a forrásadó.

Emellett írd be a 189. vagy 190. sorba, hogy mennyi zsét vontak le külföldön ha volt egyezmény, vagy ha nem.
dovan 2015. 05. 20. 10:56
Előzmény: #540  poreci
#551
A hibaüzenet nem hibaüzenet, hanem figyelmeztetés.

Mivel a program nem tudja ellenőrizni, hogy mik az adózási szabályok. Nézd meg, hogy van-e kettős adóztatást elkerülő egyezmény.
Törölt felhasználó 2015. 05. 20. 10:27
#550
Sziasztok,
lenne még 1 kérdésem, bár kicsit másféle, de összefügg a tőzsdei adózással.
Pár éve elrontottam a számolást és ezt csak most vettem észre. Kb. 8000 Ft-ot tévedtem a tőzsdei jövedelmem adójánál, saját javamra, tehát ennyivel kevesebbet vallottam / fizettem be. Eddig nem jelzett a nav, de azért aggódok ha egyszer véletlen mégis kapnék ellenőrzést... Kérdésem: érdemesebb önellenőrzést benyújtani, vagy hagyjam hátha nem veszik észre. Nem tudom hogy önellenőrzésnél mennyit kellene még fizetni pótlék gyanánt... meg azt sem hogy ha nem javítom, akkor 8000 Ft után mennyi büntit kapnék ha mégis észrevennék?
Valakinek tapasztalata esetleg? Köszi :)
Törölt felhasználó 2015. 05. 20. 09:31
Előzmény: #547  poreci
#549
Ez így nem teljesen igaz. Sok magyar bróker/bank nem vonja le az EHO-t USA osztalék után hanem azt neked kell külön bevallani.
Törölt felhasználó 2015. 05. 20. 08:32
Előzmény: #546  Törölt felhasználó
#548
Köszönöm a segítséget, így már tényleg jó :)
poreci 2015. 05. 19. 23:08
Előzmény: #543  Törölt felhasználó
#547
Attól is függ, hogy magyar piacon vagy hol kereskedtél.
Ha magyar brókercégen keresztül ellenőrzött piacon (USA vagy EGT tőzsdén, vagy ezen belül a BÉT-en) ,akkor EHO fizetési kötelezettséget amúgy sincs. és a 172-es sorba írd be.

Az csak az osztalék jövedelemnél van és az is csak a nem EGT piacon lévő (pl. USA) de itt ha 450 felett fizettél már EHO-t, akkor szintén nincs ilyen fizetési kötelezettséged (azt hiszem a 09-es lapon kell feltüntetni).

Osztaléknál a belföldit a 04-es lapon, a külföldit a 05-182-n kell feltüntetni.
Törölt felhasználó 2015. 05. 19. 22:09
Előzmény: #543  Törölt felhasználó
#546
Szia, nem tudom hol és milyen értékpapírokkal tolod, de valószínűsítem, hogy ellenőrzött tőkepiaci ügyleteket csinálsz. Ez esetben nem kell EHO-t fizetned illetve ne a 165 hanem a 172. sorba írd be.
link
Törölt felhasználó 2015. 05. 19. 21:57
Előzmény: #544  Törölt felhasználó
#545
Ez a leírás arra vonatkozik,ha én online tőzsdézést folytattam, és nem a banki ügyintézőn keresztül.Az más helyzetet jelent.
Törölt felhasználó 2015. 05. 19. 21:52
Előzmény: #543  Törölt felhasználó
#544
Szerintem a 172-es sorba kell beírni.
Az "a "oszlopba akkor kell írni,ha veszteséged volt.EHO-t itt nem kell fizetni,csak a tiszta jövedelem 16%-át.Költségként az ügyleti jutalékokat/vétel+ eladás/,valamint a számlavezetési díjat vonhatod le a nyereségből,és ez az összeg képezi az adó alapját.Ezen túl a 214sort is kitöltöttem.
Én így töltöttem ki. Nézz utána azért másnál is!
Törölt felhasználó 2015. 05. 19. 20:54
#543
Sziasztok!

Csináltam a tőzsdén 600.000 Ft nyereséget (tavaly nem volt veszteségem)

Érdeklődnék, hogy ez után hogy kell adózni / EHO-zni?
Adózni elvileg 16%-ot kell, ezt a 165-ös sorba kell feltüntetni?
(sor elején mi az az kocka amibe 1-es és 2-es szám van, ott melyiket kell választnai?)

Az EHO-t hogy fizetem?
Állítólag ha a munkáltató a járulékokból 450 ezer EHO-t befizet akkor nem kell EHO-t fizetni.
A KBC oldalán azt írják hogy EHO-t magyar részvények esetén nem kell fizetni (bár ez régebbi tájékoztatás)

Kell-e EHO-t fizetni, és az adott összegből hány százalékot?
Azt milyen sorban kell szerepeltetni?

Kicsit túl bonyolult ez, de köszi előre is a válaszokat.
user24 2015. 05. 18. 16:27
Előzmény: #541  Törölt felhasználó
#542
köszi!!! leesett! :)
Törölt felhasználó 2015. 05. 18. 16:12
Előzmény: #539  user24
#541
ha részvény shortoláson árfolyamnyereséged keletkezett, az árfolyamnyereség.(eladtad 100-ért, visszavetted 90-ért pl.)
az értékpapírt az kölcsönözte, aki neked kölcsönadta a rv-t, amit te aztán eladtál.
neki valóban nem árfolyamnyeresége keletkezett.
neked akkor keletkezik értékpapír kölcsönzésből származó jövedelmed, ha longban vagy, és azt a papírt adja kölcsön a broki annak, aki shortolni akarja.
nem tudom, érthetően írtam-e le?
poreci 2015. 05. 18. 15:31
Előzmény: #539  user24
#540
sziasztok technikai kérdésem lenne, amit a nav-nál lévő hölgy sem tudott olyan magabiztosan elmondani , hogy elhiggyem neki.
Melyik oldalra írjam be:

1a) Az EU-s államtól kapott osztalékot a 04-es oldalon a 167-es esetleg a 172-es sor, vagy a 05-ös lap 182-es sor?

1b)
Ha EU-s államtól kaptam az osztalékot, de 19% adót vontak le, ebben az esetben azt tanácsolta a nav, hogy a jövedelemnek írjam be a teljes összeget, a fizetendő adónak mindenképpen írjam be az osztalék 6%-át, mert a másik állam csak 10% adóra tarthat igényt és a 9%-nyi adót kérjem vissza a másik államtól.

Ezt valszeg jól mondja, mert ha belföldi adókötelezettségként 0-át írok be, akkor kiírja a hibaüzenetet, hogy 5 és 16% közé kell essen a mértéke.
(Ebben a visszaigénylésben van valakinek vmilyen tapasztalata, hogy hogyan megy az illetőség igazolás kiadása után?)

2a) a külföldi árfolyamnyereséget (EU és USA) szintén melyik lapra (04 -165 v.172 vagy 05-181) írjam be?

2b) Az USA illetve a magyar piacon elért árfolyamnyereségem szembe állíthatom-e a 2012-2013-as évek veszteségével? Ha igen és ha a 2a) kérdésre a 05--181 lenne a helyes válasz, akkor hol lehet ezt érvényesíteni, mert a 06-os oldalon a 212-220-as sorok csak a 04-es oldalon lévő tranzakciókra hivatkoznak...

3) feltört TBSZ-en lévő nyereséget szembe lehet-e állítani a korábbi évek tőzsdei veszteségével? (gondolom nem, de hátha valaki másképp tudja).
user24 2015. 05. 18. 14:09
#539
SZJA bajom van... azt írja a segédlet, hogy "Nem minősül azonban árfolyamnyereségből származó jövedelemnek az értékpapír kölcsönzésből származó
jövedelem" Na most a short az az... Vagy a NAV-nak nem?
Törölt felhasználó 2015. 05. 18. 08:20
#538
A fiam kulfoldon dolgozik itthon tozsdezik adobevallast akar adni ne kell e hozza adni a kinti jovedelemigazolast...
szigma 2015. 05. 17. 22:54
#537
Sziasztok!
Van pár db fotex részvényem amire a tavalyi évben kaptam osztalékot. A letétkezelőtől igazolást nem kaptam róla. A brókercégnél az látszik, hogy levontak 2,66 EUR külföldi adót és 0,18 EUR osztalékadót. A kettő együtt adja ki a 16%-ot. Ezt akkor most hogy kellene beírnom az adóbevallásba?
2,66+0,18 EUR utalás napi MNB árfolyamon osztalékadóként?
eszpe79 2015. 05. 15. 14:14
Előzmény: #535  herlas
#536
Köszönöm!
herlas 2015. 05. 15. 13:56
Előzmény: #534  eszpe79
#535
Sosem lehet biztosan tudni, kit mikor hívnak be véletlenszerűen akár, de önmagában az adókiegyenlítés miatt, ilyen összegek mellett ez nem valószínű. Legalábbis engem nem hívtak anno.

Viszont a 2012-es adód visszaigénylésére most van utoljára lehetőséged a 3 éves szabály miatt.
eszpe79 2015. 05. 15. 13:17
#534
Sziasztok!

Adókiegyenlítéssel kapcsolatban szeretném a tanácsotokat kérni. Nem durva összegekről van szó, éppen ezért szeretném elkerülni, hogy esetleg behívjanak emiatt és szabadságot is ki kelljen vennem, stb.

2013-ban a 1253-04 lapon a 172.d)-ben feltüntettem 28.688 Ft jövedelmet és a 172.e)-ben 4.590 Ft adót, amit be is fizettem.

2014-ben a 1353-04 lapon a 172.a)-ban (veszteség) feltüntettem 646.740 Ft veszteséget, továbbá a 1353-06-01 lapon a kiegyenlítési keretnél beírtam a 213.b)-be a 2012-es jövedelem adóját (4.590 Ft), a 214.b)-be a 2013-as jövedelem adójához 0 Ft-ot, a keret = 4.590 Ft. A kiegyenlítésre jogosító összegnél a 218.c)-be a 2013-as veszteség adójához beírtam a 103.478 Ft-ot (646.740x0,16), a kiegyenlítésre jogosító összeg = 103.478 Ft, nem használtam ki a kiegyenlítési lehetőséget.

2015-ben most
a 1453-04 lapon a 172. d)-ben feltüntettem 34.870 Ft jövedelmet és a 172. e)-ben 5.579 Ft adót, amit most be kellene fizetnem.

a 1453-06-01 lapon jelenleg ezek szerepelnek:
212.b) a 2012-es évi jövedelem adója 4.590 Ft
213.b) a 2013-as évi jövedelem adója 0 Ft
214.b) a 2014-as évi jövedelem adója 5.579 Ft
215.b) adókiegyenlítési keret összesen: 10.169 Ft

216.c) a 2012-es veszteség adója 0 Ft
217.c) a 2013-es veszteség adója 103.478 Ft
218.c) a 2014-es veszteség adója 0 Ft
219.c) adókiegyenlítésre jogosító összeg összesen: 103.478 Ft

Ha most nem akarom befizetni az idei nyereség 5.579 Ft adóját, mit írjak be a 220. sorba?

Ha jól értem a kitöltési útmutatót, legfeljebb a 215. b)-ben szereplő keretet írhatom be, azaz 10.169 Ft-ot, ami megjelenik a C lap 65-ben is, és a 70. visszaigényelhető adónál megjelenik a 4.590 Ft. Mivel az idei után így nem fizetnék adót, és a 2012 után 2013-ban befizetett 4.590-et is visszaigényelném, számíthatok arra, hogy emiatt behívnak egy ellenőrzésre a kifizetés előtt?

Ha nem a teljes keretet írom most be a 220.-ba, hanem csak az idei adómat nulláznám ki (5.579 Ft), akkor a 69. sorban a fizetendő 0,-Ft, a 70. visszaigényelhető adónál is 0.- Ft. Ebben az esetben számíthatok ellenőrzésre, mert adókiegyenlítést veszek igénybe?

Vagy ilyen pitiáner összegek miatt (10.000 / 5.000 Ft) nem kell aggódnom, hogy behívnak?

Előre is köszönöm a segítséget!
thomasss
thomasss 2015. 05. 15. 13:05
Előzmény: #532  Törölt felhasználó
#533
köszi...
Törölt felhasználó 2015. 05. 15. 12:51
Előzmény: #531  thomasss
#532
be kell vallani
mert egyéni adóbevallás van, az pedig nem függ a brókercégtől - adott vagy sem igazolást

magyarul a te nyilvántartásod a mérvadó, nem pedig a brókeré, mert azért te vagy a felelős
tehát be kell

thomasss
thomasss 2015. 05. 15. 12:47
#531
segítséget kérek !!! Be kell e vallani a Questornál a részvényeken elért 2014 nyereséget ?? Ha igen, a saját nyilvántartás szerint kell eljárjak,a questortól semmilyen adóigazolást nem kaptam máig sem..!!! lőre is köszönöm..
herlas 2015. 05. 15. 12:47
Előzmény: #527  Adofo
#530
1. Osztalékot a 167. sorba be kell írni bruttó, a levont forrásadót az 57.-be, ezek kiütik egymást. Milyen más levonásod lehetett a 16%-on kívül?

2. Tudni kéne hogy tőzsdén kívüli termék volt, ellenőrzött tőkepiaci ügylet vagy mi? Ahol EHO-t is vontak, azt valószínűleg nem kell beírni.
herlas 2015. 05. 15. 12:37
Előzmény: #524  Törölt felhasználó
#529
Erre marad a 16%.
herlas 2015. 05. 15. 12:36
Előzmény: #526  trochosa
#528
A számlavezetési díjat milyen módon lehet figyelembe venni, adott naptári évben kifizetett vagy adott naptári évre vonatkozó (2015 márciusban levont 2014. 2. félévi díj)?
Adofo 2015. 05. 15. 08:06
Előzmény: #521  herlas
#527
Tudja netán valaki pontosan a választ ezen felvetésekre?

1: Ha kaptam osztalékot 2014-ben és a kifizető (Richter) a küldött levelében tájékoztatott arról, hogy levont ennyit meg annyit különféle jogcímen, akkor a megmaradt nyereséget fel kell tüntetnem valamelyik lapon (nem szeretném, ha még 1* levonnának bármit is belőle).

2: volt 2014-ben pl 50Ft veszteségem és 1000Ft nyereségem (utóbbiból levonták már az Eho-t és az Szja-t is. Fel kell tüntetnem valahol a 950Ft-nyi nyereségem? (nem szeretnèm, ha még 1* levonnának bármit is belőle). Ezt be kell írni tehát valamelyik lapra?

Köszönöm előre is a válaszában biztos fórumozó segítségét!
trochosa 2015. 05. 15. 04:29
Előzmény: #525  Morse
#526
A bróker jutaléka és ha van, akkor a számlavezetés díja is levonható. Más nem.
Én a nyereséges és veszteséges lezárt pozíciókat tartalmazó lista alapján készítem az adóbevallást. RC-nél nincs számalavezetési díj, így másra nincs szükségem.
Morse 2015. 05. 15. 02:36
#525
Sziasztok
Kérdésem:
A bróker cég 1% bizományosi jutaléka levontható e a nyereségből a bevallásban?
Gyakorlatilag ez is veszteség mert 2 % emelkedésből csak 1% marad a jutalékok miatt ?
Köszi a választ .
Törölt felhasználó 2015. 05. 14. 23:20
#524
Sziasztok, múlt hónapban realizáltam egy nagyobb nyerőt a részvényeimen.
2016 májusban kell bevallanom. Alapból 16%-ot kellene fizetni, ez változik valamit, érinteni fogja az szja csökkentés?
herlas 2015. 05. 13. 14:11
Előzmény: #522  Törölt felhasználó
#523
Nem kötelező az adókiegyenlítés, meg macera a számolás, de:
-ha volt 2012. évi nyereséged is, annak az adóját idén tudod utoljára visszakérni ezen a módon,
-a 2013-as nyereség adóját egy évvel korábban visszakapod, ha most kéred, jövőre a maradék 70e veszteséget (nem többet) pedig megint beállíthatod, ha lesz 2015-ös nyereséged. (Nincs cimkézés, melyik évet melyikkel állítod szembe: az utolsó 3 év számít, mínusz az esetleg előző évben elszámolt részösszeg.)
Törölt felhasználó 2015. 05. 13. 13:44
Előzmény: #521  herlas
#522
Szia, köszi :)
És ha mondjuk csak jövőre szeretnék adókiegyenlítést csinálni, akkor most csak a 172,a-at töltöm ki, mást nem, és majd jövőre foglalkozok a 06-01 füllel? 2013-ban kb 30 ropi nyereségem volt, tavaly meg 100 feletti bukó, idén pedig remélhetőleg 100 feletti nyerő, ezért állítanám inkább az idei nyerővel szembe :)
herlas 2015. 05. 12. 20:14
Előzmény: #519  Törölt felhasználó
#521
Jól gondolod, első tennivalód a 172.a -ba beírni a 2014-ben realizált veszteséget.

Ha emellett a 2012 vagy 2013 évi bevallásban volt bevallott és leadózott nyereséged, akkor kitöltve a 06-01-es lapot visszaigényelheted ezek adóját. (részben vagy egészében)
Tehát a szembeállítást visszamenőlegesen csinálod meg.
Törölt felhasználó 2015. 05. 12. 15:48
Előzmény: #519  Törölt felhasználó
#520
Sziasztok! Én pedig azt kérdezném, hogy a 165. sorba kell írni a nyereséget, ez oké, de ott van az "a" oszlop ahol 1 és 2 között lehet választani. Itt melyiket kell kiválasztani? Vagy semmit nem kell oda beírni? Valami kedvezményes részesedésnél kell kitölteni. Bár akkor gondolom ha nincs ilyen ( azt sem tudom mi ez), akkor nem kell semmit tölteni valószínű.
Törölt felhasználó 2015. 05. 12. 15:41
#519
Sziasztok,

lenne egy kérdésem az adóalapom kiszámolásával kapcsolatban (ellenőrzött tőkepiaci ...)
Eddig minden évben volt egy kis nyereségem szóval egyértelmű volt hogyan és mit kell bevallanom. Tavaly viszont eladtam pár régebbi részvényt olcsón, amiket még 2012-ben vettem elég drágán. Tehát buktam valamennyit, de arra számítottam, hogy még lejjebb megy az árfolyam, így is lett, és visszavásároltam rá 2-3 hétre a részvényeket olcsóbban. Azóta is megvannak még nem adtam el, így hát tavaly az az egy pozi zárásom volt amivel buktam. Annyi a kérdésem, hogy akkor ezt a 2014-es bevallásban mint veszteség kell feltüntessem? Aztán ha idén majd jó áron eladom és lesz belőle nyereségem , akkor a 2015-ös bevallásban szembeállíthatom a tavalyi veszteséggel?
Illetve a tavalyi veszteséget csak a 172,a oszlopba kell írni (4. lap), vagy máshova is? (pl. 06-01 lap?)
Köszi előre is, és remélem érthetően írtam :)
herlas 2015. 05. 10. 22:53
Előzmény: #517  Törölt felhasználó
#518
Ha jól töltöd ki a 04-es és a 06.01-es mellékleteket, akkor a 2013-as nyereség adója visszaigényelhető összegként jelenik meg a bevallás végén és rendelkezhetsz felette.
Törölt felhasználó 2015. 05. 10. 21:24
#517
Sziasztok!
2013-ban nyereségem volt, leadóztam, tavaly viszont a 2013-as nyereséget meghaladó veszteségem volt, amit nyilván bevallok. Ezek után mi a menete, hogy hozzájussak a pénzemhez? Vagy ezt is külön az adóbevallásban kell még valahol jelezni?
Köszönöm előre is!
bebi_csibe 2015. 05. 03. 20:39
Törölt hozzászólás
#516
stock33
stock33 2015. 05. 03. 19:27
Előzmény: törölt hozzászólás
#515
nem tudod őket TBSZ-re átrakni, oda csak pénzt lehet befizetni.
bebi_csibe 2015. 05. 03. 19:16
Törölt hozzászólás
#514
stock33
stock33 2015. 04. 30. 14:23
Előzmény: #512  Törölt felhasználó
#513
a 16%, de beírhatod a 28.695Ft-ot is, lévén csak tájékoztató adat. adómegállapítás szempontjából nézve egyikkel se követsz el hibát (mindkét esetben nullára jön ki a fizetendő adó). a pontos összeg szerepeltetése talán logikusabb, ha nekem kellene ilyet szerepeltetnem, akkor most úgy döntenék, hogy a 28.695Ft-ot írom be.
Törölt felhasználó 2015. 04. 30. 14:14
Előzmény: #511  stock33
#512
Köszi és akkor a 189 C pedig ennek a 101 ezernek lesz 16%
És kész? :)
stock33
stock33 2015. 04. 30. 13:59
Előzmény: #510  Törölt felhasználó
#511
nem jó, mivel a jövedelemhez a bruttó osztalékot kell írni, azaz 101.275 Ft szerepeljen a 72.581 helyett
Törölt felhasználó 2015. 04. 30. 13:39
Előzmény: #509  Törölt felhasználó
#510
Ja és 101.275Ft volt a bruttó :)
Törölt felhasználó 2015. 04. 30. 13:33
Előzmény: #508  stock33
#509
72.581-et utaltak nekem.
60cent volt részvényenként az osztalék, amiből 43centet utaltak át részvényenként.
Ez így 28.3%-os levonás.
(Én 26-ra emlékeztem bocsi)
Akkor jó lesz úgy a kitöltés az utolsó linked szerint?
stock33
stock33 2015. 04. 30. 12:27
Előzmény: #506  Törölt felhasználó
#508
na várj, a 72.581 a bruttó osztalék, vagy amit a számládra utaltak?
már csak azért, mert azt írtad, hogy 26% adót vontak, de ez így 39,5%.

illetve a 189c-be végül is beírható a teljes levont adó is, úgy is csak tájékoztató adat... talán jobb is, ha a teljeset írod be.
stock33
stock33 2015. 04. 30. 12:17
Előzmény: #506  Törölt felhasználó
#507
link

az 57-es sort üresen kell hagyni (feltéve hogy máshonnan nem volt forrásadós jövedelmed)
Törölt felhasználó 2015. 04. 30. 11:53
Előzmény: #505  Törölt felhasználó
#506
Számszerűsítve
72.581Ft a jövedelem
28.695Ft a levont adó
Hogy töltenéd ki?
És tényleg nincs több kérdésem. :)
Törölt felhasználó 2015. 04. 30. 11:48
Előzmény: #504  stock33
#505
Igen, láttam, de nekem nem 15%-ot vontak le külföldön, hanem kb 26%-ot
Ilyenkor hogy?
stock33
stock33 2015. 04. 30. 11:31
Előzmény: #503  Törölt felhasználó
#504
azt mondta el, amit az 500-as hozzászólásba látható képen látsz (azzal, hogy abban a példában a magyar brókercég is levont 1000 Ft-ot és arról igazolást küldött).

a 188-as soron ezek szerint hibázik a NAV programja. ugyan csak figyelmeztetést ad, de odaírja, hogy minimum 5% a fizetendő adó (ami nem igaz)
Törölt felhasználó 2015. 04. 30. 11:14
Előzmény: #502  Törölt felhasználó
#503
Azt mondták nem gond a hiba üzenet a kettős egyezmény miatt.
Egy példát mondott, hogy 100.000Ft a nyereség, akkor
182C 1000Ft
189C 15.000Ft
Így jön ki a kettő összegéből 16%
188C szintén 1000Ft
A B oszlopokba pedig a jövedelem kerül.
Remélem így már helyes lesz.
Bár tőlem 26% körül vontak le, de mindegy azzal már nem foglalkozom, pár ezer forintról beszélünk...
Törölt felhasználó 2015. 04. 30. 10:46
Előzmény: #501  stock33
#502
Felhívtam a NAV-ot, nem tudják... majd visszahívnak...
stock33
stock33 2015. 04. 30. 10:33
Előzmény: #498  Törölt felhasználó
#501
lásd előző példa, csak
- a 182c=0
- a 188c=0
- a 189c=16.000 (akkor is, ha 26% adót vontak)
- az 57b üres

ha tőled 26% adóelőleget vontak, akkor a 16% fölötti részt visszakérheted a németektől, de a módját ne kérdezd. pár éve ezt elvileg a NAV-on keresztül lehet intézni, korábban direktben a németekkel kellett vacakolni.
stock33
stock33 2015. 04. 30. 10:29
Előzmény: #497  galkusz
#500
link

a képen látható esetben 15%-ot vontak külföldön, és a 16%-15%=1%-ot egy magyar brókercég vonta le, amiről igazolást küldött

ha magyar brókercég nem vont le adóelőleget (azaz csak 15%-ot vontak külföldön, más levonás sehol se volt), akkor az 57. sort üresen kell hagyni, így a le nem vont 1%-nyi adót nekem kell majd befizetnem

egy gondom van vele: a NAV programja a 188-as sorra hibát jelez, szerinte minimum 5% adót kellene ott feltüntetni. de ez csak akkor lenne igaz, ha nincs kettős adóztatást elkerülő egyezmény... ezt meg kell kérdezni a NAV-tól, első ránézésre hibás a programjuk.
Törölt felhasználó 2015. 04. 30. 09:52
Előzmény: #498  Törölt felhasználó
#499
Vagy akkor mind a kettő C oszlop nulla?
Törölt felhasználó 2015. 04. 30. 09:44
Előzmény: #495  stock33
#498
Köszönöm mindenkinek a választ!
Nekem 26%-ot vontak le, tehát a 182-es sor C oszlopa 0 és a 189-es sorba pedig írjam be a teljes levont adót amit a németek vontak?
És nincs több kérdésem. :)
galkusz 2015. 04. 29. 10:12
Előzmény: #495  stock33
#497
Ha 15%ot vontak le akkor mit írjak be?
stock33
stock33 2015. 04. 28. 15:33
Előzmény: #494  Törölt felhasználó
#496
illetve ha aznap nem jegyzett az MNB árfolyamot (mert aznap Magyarországon pl. ünnepnap volt), akkor az azt megelőző munkanap árfolyamával kell számolj.
stock33
stock33 2015. 04. 28. 15:28
Előzmény: #494  Törölt felhasználó
#495
az osztalék megszerzésének napjára (amely napon megjelent a számládon) érvényes MNB árfolyamon kell átváltsd forintra.

a C oszlop csak akkor 0, ha a németek legalább 16% adót vontak le az osztalékból.
Törölt felhasználó 2015. 04. 28. 09:50
#494
Felhívtam a Nav ügyfélszolgálatát és valóban fel kell tüntetni.
05-ös lapon 189-es sor és 182-es sorba, a C oszlop 0-ás lesz.
Viszont egy lényeges kérdést nem tudok, mivel euróban kaptam és azóta is abban van, akkor most forintba valljam be? Ha igen milyen árfolyamon? :(
stock33
stock33 2015. 04. 28. 08:42
Előzmény: #489  Törölt felhasználó
#493
Az egyezmény: link

10. Cikk
Osztalék

2) Mindazonáltal ez az osztalék abban a Szerződő Államban is megadóztatható, és annak az államnak a jogszabályai szerint, amelyben az osztalékot fizető társaság belföldi illetőségű, ha azonban az osztalék haszonhúzója a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy, az így megállapított adó nem haladhatja meg:
b) az osztalék bruttó összegének 15 százalékát minden más esetben.
stock33
stock33 2015. 04. 28. 08:35
Előzmény: #489  Törölt felhasználó
#492
német tőzsde, osztalék:

1) először is Magyarország és Németország között van egy kettős adóztatás adóztatást elkerülő egyezmény ---> ez a fő szabály az adóelőleg megállapítása során
2) ha igazoltad a magyar illetőséged (adóügyi), akkor az osztalék kifizetése során maximum 15% adót vontak tőled. ha nem igazoltad, akkor többet.
3) ha magyar brókercégen keresztül vettél részvényt és kaptál az után osztalékot, akkor a magyar brókercég nagy valószínűséggel a levont adót kiegészítette a magyar jogszabályok szerinti 16%-ra (azaz ha 15% adót vontak a németek, akkor a magyar bróker még levont 1%-ot), és erről év elején igazolást adott neked.
4) a magyar adóbevallásod készítésekor az osztalékot fel kell tüntesd az adóbevallásban, a levont adóelőleggel egyetemben (ami max 16% lehet, azaz ha tőled 30% adóelőleget vontak a németek, akkor is csak 16%-ot tüntethetsz fel). ha 15%-ot vontak a németek, és más nem vont adóelőleget, akkor ezt a 15%-nyi előleget kell feltüntesd
5) ha a németek nem 15% adóelőleget vontak tőled, és érvényesíteni szeretnéd a jogaid (kettős adóztatás adóztatást elkerülő egyezmény, max 15% vonható), akkor ezt már a németekkel kell lezongorázd. de ehhez illetőségigazolást kell beszerezz a NAV-tól.
Törölt felhasználó 2015. 04. 28. 08:01
Előzmény: #489  Törölt felhasználó
#491
Az osztalékból szerzett jövedelmet minden esetben be kell vallania akkor is, ha abból a kifizető teljes egészében levonta az adót.

Könyörgöm,ha bizonytalan vagy hívd már fel a NAV ügyfélszolgálatát és kérdezz rá- ők fogják ellenőrizni uis.
Törölt felhasználó 2015. 04. 27. 22:49
Előzmény: #489  Törölt felhasználó
#490
Ha a bank már levonta nem kell feltüntetned.
Törölt felhasználó 2015. 04. 27. 20:36
#489
Sziasztok!
Tavaly EON részvények után kaptam osztalékot a német Xetrán.
Ezt fel kell tüntetni valahol az adóbevallásban? Az adót levonták.
Blap 50-es sor esetleg?
Eddig mindenki mást mond. :(
Törölt felhasználó 2015. 04. 27. 19:58
Előzmény: #487  Törölt felhasználó
#488
Nagyon szépen köszönöm!
Törölt felhasználó 2015. 04. 26. 08:38
Előzmény: #486  Törölt felhasználó
#487
1453 nyomtatvány 4. lap 167 sor.
1453 C lap 57. sor
Törölt felhasználó 2015. 04. 26. 07:16
#486
Sziasztok

A bevallásban a magyar részvény osztalék nyereségét hol kell feltüntetni, illetve az abból -kifizető által- levont adót?

Illetve az össz jövedelmet (amiben benne van a munkáltató által kifizetett munkabér, tőzsdei nyereség, osztalék), az összes előre levont szja-val? Mármint a bevallás melyik soraiba?
Törölt felhasználó 2015. 04. 16. 11:19
Előzmény: #480  Törölt felhasználó
#485
A bukódat csak akkor tudod szembe állítani, ha bevallottad, tehát kell önrevíziót csinálnod, de ha minuszt vallasz be most akkor számíts arra, hogy ellenőrzést fogsz kapni.

Pedig elég egyszerű megállapítani. Mindig az adott év dec 31. ig REALIZÁLT veszteséget/nyereséget kell bevallanod.

Ha volt nyitott pozid 2012-ben és azt csak 2013-ban zártad akkor az a 2013-as bevalláshoz megy.

Számításnál meg mindig forintosítanod kell minden tételt és tranzakciót.

Pl: USD-ért vettél x-et y napon akkor az y napi MNB Ft árfolyam a bekerülési költséged.
USD -ért elattál x+1-et z napon, akkor a z napi MNB árfolyamon kell a kikerülési költségedet meghatározni.

Akkor is így kell meghatározni ha semmilyen FT nem szerepelt sehol és semmi köze se volt FT-nak semmilyen tranzakciódhoz.
Törölt felhasználó 2015. 04. 16. 11:08
Előzmény: #482  Törölt felhasználó
#484
"Ott nincs olyan mint külföldi/belföldi jövedelem, osztalék és kamat."

Viszont ha osztalékot fizet egy papírod amivel amcsiban kereskednek akkor azt a külföldről szerzett osztalék alá kell beírnod:)
Törölt felhasználó 2015. 04. 16. 11:06
Előzmény: #481  Törölt felhasználó
#483
EHO az bonyolultabb. Ott nem (csak) az dönti el, hogy ellenőrzött vagy sem, pl az amcsi piacok ellenőrzött piacoknak számítanak, de mégis kell osztalék után fizetni EHO-t (16%) ami papírok után, mert nem EGK tagok:)
Törölt felhasználó 2015. 04. 16. 11:02
Előzmény: #481  Törölt felhasználó
#482
Ha jól emlékszem nem igazán tesz különbséget részvények eladásánál a bevallás, hogy külföldi vagy itthoni brókeren keresztül bonyolítod.

Ott csak az van, hogy ellenőrzött tőkepiaci ügylet meg nem ellenőrzött, ha jól emlékszem.

Ott nincs olyan mint külföldi/belföldi jövedelem, osztalék és kamat.

FX-re nem tudok mit mondani.
Törölt felhasználó 2015. 04. 16. 10:49
Előzmény: #480  Törölt felhasználó
#481
Sziasztok! Én azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy most melyik sorba kell írni a bevallásban, illetve mikor számít belföldről és külföldről származó jövelemnek. Ha pl ilyen forex brókereknél kereskedünk, akkor mik a teendők: ha pl van egy új-zélandi vagy belizei mt4 fx brokerünk (nem ellenőrzött tőkepiaci), vagy ciprusi mt4 broker(ellenőrzött), aztán hazai mt4 broker(ez is ellenőrzött tőkepiaci de mi lehet a kettő közötti különbség), majd pl amerikai bróker pl interactivebrokers. Tehát az egyes esetekben melyik sorokba kell írni a bevallásban? Köszönöm!

(Mert pl hallottam olyat hogy ha EU-n belüli az fx broker pl Ciprus, akkor simán a 165. sorba a belföldről származó jövedelemhez kell írni, de nem értem miért.. S akkor mikor van a külföldről származó jövedelem, illetve az sem mindegy hogy ellenőrzött vagy nem ellenőrzött tőkepiaci mert ekkor jön be az eho, s ez milyen esetekben van s az hány %?! Írjon ha valaki tud bármit is.)

Topik gazda

ujonc07
3 3 2

aktív fórumozók


friss hírek További hírek