persze, hogy nem érint, tudtam, időben hogy el kell jönni :)
annyiban érint, hogy a felszámoló írt levelet, hogy maradt 175 ft om, és ha szeretném hogy elutalják nekem akkor fizessek be 400ft utalási költséget :o)))) nem vicc
vagy rendelkezhetek róla hogy lemondok , ezt írásban két tanuval kell megtennem és leadnom személyesen a papírt vagy postán adjam fel :o))
rohadt buzik, többe került az ajánlott levél mint a 175Ft
várjál már, én csak azt erősítettem meg , hogy valóban az veszteség adómértékét kell feltüntetni
két évre lehet adókiegyenlíteni a veszteség adójának mértékéig
nem akarom túlagyaskodni van itt profi hozzáértő , én se magam töltöm ki a bevallásom, szakemberre bízom
Fizesd azt amit kiküldtek akkor...
Nem értem a NAV-hogy számol:
Vagy a brókercég nem küldte el a te teljes üzletkötéseid adatait? Kérdezd meg a brókercéget,mit küldött át a NAV-nak,csak az után adózz.
Nekem is ez az érzésem,hogy nem küldenek át mindent. Én még bevallási tervezetet sem kaptam...
pontosítsunk már egy picit...2015ben volt 1.000.000 veszteségem, amit 2016májusáig feltüntettem a 172 a oszlopban2016ban lett 2.000.000 nyereségem, ezt idén május 21ig fel kell tüntetnem a 172 D oszlopban, a 2015-ös veszteség "" adóját ( 160.000 )pedig a 217. sorba. Akkor az idei 2.000.000 forint 300.000 adójából, 140.000 forint fizetendő lesz?
a veszteséged úgymond adómértékét ...........
és az áll majd szemben később a nyereség adómértékével
ha volt 1 misi veszteség és az évben 16% volt az adó, akkor 160 000ft ot kell beirni
" -217 -s sorba meg a 2015-ös veszteség adója kerül."
mi az, hogy a veszteség adója????? A veszteség után nem adózunk, vagy valamit rosszul tudok? Esetleg oda kell beírni a konkrét 2015 veszteséget? Pl ha volt 20 forint vesztesége akkor azt?
Üdvidén januárban feltörtem a 2015-ös TBSZ számlám, ezen a számlán 2015ben és 2016ban elért nyereség után most kell adózzak, vagy majd a 2017-es bevallásban?
nem emléxem pontosan, de ezek szerint a 16%-os adót 2014-ben vezették be, ami manapság 15%-ra csökkent....és a korábbi években (2012, 2013) nem volt különadó???
egy kérdés:
adókiegyenlités esetén, 2016 évi bevallásban, a korábbi évek (2014, 2015) veszteségei teljes összegben avagy csak 16% erejéig állithatóak szembe az ez évi nyerességgel ??
megnéztem a korábbi évek utmutatóit, azokban nem volt feltüntetve a 16%-os korlátozás.....
kösz a tisztánlátást.....
Én is így gondoltam,szóval neked is percíz bevallást küldtek.
Tehát a brókercég szolgáltat adatot. 2007-ben nem szolgáltatott adatot,önbevallás volt.
Mai cikk,az Air.lakáskiadók 80%-csalt,nem vallotta be,ezeket nem tudják utolérni még.
Nem nagyon értem a kérdésedet BUd, ha zárolva volt akkor hogy volt rajta haszon??
Vagy eladták a papírokat és közben nem jutottál a pénzedhez?? ezt kérded??
nem tudom megmondani sajnos
én a quaestorból eljöttem a bedölés előtt 4 évvel,
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }
Az
Xtb uniós brókercég rá biztosan nem von az Eho. A másik cég
passz... De ha van MNB engedélye és te valamelyik uniós országban
bejegyzett diviziójával vagy kapcsolatban , akkor az sem eho
köteles.
Kitöltés:
-172.d-e oszlopba írd a 2016 os nyereséget , vmint adóját. Ezútán
töltsd ki az adókiegyenlítés elszámolására szolgáló 212-220
sorokat. 214- a 2016 -ös nyereség adója. -217 -s sorba meg a
2015-ös veszteség adója kerül. Ezután ha a webkitöltő
alkalmazást használod, amit ajánlok már ki is számolja neked és
a további rovatokat ki is tölti a progi.
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }
Általában
nem számolható el. Csak a normál számlán végrehajtott
tranzakciók díjai számolhatók el. DE ha van olyan díj ami nincs
elkülönítve a brókercég díjszabásában az igen. Pl havi
szlavez díj -500,-. De ha már külön van feltüntetve- pl Tbsz évi
2000,-, ami elég gyakori , az már nem.
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }
Bubu..neked is volt Quaestoros számlád ...
Az ott elért haszon, amíg zárolva voltak a papírok szerined azután is kell adózni ?
nekem még mindig nem érkezett válasz a NAV -tól..de már továbbították Pestre a kérdésemet, és még vizsgálják..
meddig akarják vizsgálni ?
vagy nem vallom be azt a ráeső részt...majd a könyvelőm megmondja..
Sziasztok,
kis segítséget kérnék.2015-ös adóévben az etoronál forexeztem, ahol lett X összegű veszteségem, amit az adóbevallás 172/A sorában be is vallottam is.2016-os adóévben kizárólag az XTB-nél szintén forexeztem. Itt kb másfélszer annyi lett a nyereségem mint a 2015-ös etoros időszakban keletkezett veszteségem.
Mindkét szolgáltató az MNB szerint: Határon átnyúló befektetési vállalkozásAktív
Ebben az esetben, hogyan tudom ezt bevallani adókiegyenlítés lehetőségével? Van EHO fizetési kötelezettségem?
Előre is köszönöm!
Ha az ellenőrzött tőkepiaci veszteséged volt akkor azt a 172. sor a oszlopába írd. Ebben az esetben ki kell tölteni a 218-219-es sorokat is. De ugye a javasolt webkitöltó felületen készíted el a bevallást.:)
Hát az enyém nem stimmelt, önadózó lettem vazz.... Fel is hívtak a NAV központból, hogy megkaptam-e már és ellenőriztem-e már az általuk kiküldöttet. Mondtam a hölgynek, hogy igen de több sebből vérzik.
Az volt a válasz, hogy a kifizetők és a szolgáltató úgy néz ki rossz adatokat adott meg....
Szóval legyek mán kedves én utánanézni és önadózni. Hát kaptak tőlem egy nullásat:-)) Most várom mit fognak kinyomozni, mert 4 TBSZ adatait kell összefésülniük:-)
nem lenne baj, ha megerősítené valaki azért , mert a bérjellegű adóalappal most nem vagyok tisztában, hogy mit hova kell beírnod, de a kitöltési útmutatóban biztos válaszra lelsz
A sajátomat is szakemberre bízom , mármint a kitöltést ................
remélem valaki segít akár itt is támogatólag Neked ebben
Már dolgoznak azon, hogy összehangolják legalább az Unió adatszolgáltatási együttműködését és már jövő évi adóbevallás tervezetben látható jelei lesznek ennek.
rendben, értem, köszi szépen!
azért merült fel bennem, hogy visszautalnak, mert ugye SZJA-t minden hónapban vonják, a tőkepiaci eredmény meg befolyásolja az adóalapom, és mivel picivel levitte, ezért 'túlfizettem', és visszautalják.de ezek szerint nem így történik. (kicsit furcsa is volt, de lehet benne logika akár)
szóval az EUR PnL-m 15%-t forintban (napi MNB) a 172. sorra irjam be az ügyfélszolgálatos cuccon, és meg is vagyok?
köszi mégegyszer
így van , nekem is stimmel a hazai brókercég álltal szolgáltatott adat sor,
igaz a határon átnyúlüt végző nem jelentett semmit gondolom mert az nem szerepelt a NAV álltal részemre megküldött tervezetben
"Tudja mit,akkor idén se adja be. Nem is adta be,azt nem lett semmi belőle"
Ez már 10 év volt mint írtad. Tavaly jelentősen szígorítottak a brókercégekre vonatkozó adatszolgáltatási törvényen. Szerintem minden Magyarországon működő brókercég részlesen adóigazolást küld a Navnak is. Tehát amit neked küldenek azt megkapja az adóhivatal is. Meglepődtem én is milyen precíz adóbevallás tervezetet kaptam tőlük ..
nem olvastam a korábbi kérdésedet , de ha most kezdted és a 2016 os éved veszteséggel zártad akkor annak mértékét, pontosabban adóját-így mondják- be kell írnod a megfelelő sorba és amennyiben a 2017 es éved nyereséges lesz akkor a 2018 ban készítendő adobevallásodban szembeállíthatod a 2017 es nyereségedet a 2016 os veszteségeddel
ez az adókiegyenlítés
ellenörzött tőkepiacra vonatkozik, tehát a bérjellegű fizetésedhez semmi köze nincs
Köszi a cikket, de nem adott választ a kérdésemre.
ha ez az első év amit bevallok, és nincs profit amivel szembeállítom a veszteségem (retail vazzeg:D), akkor az év során a fizumból levont SZJA-ból visszautal állam bácsi?vagy annyit nyerek, hogy amit tavaly elbuktam, akkor jövőre ha profitom lesz, akkor azzal szembeállíthatom majd.Amennyiben az első kédésre igen a válasz, mindent megoldható a magyarország.hu-n?
köszi!
Volt olyan 10-évvel ezelőtt Buda-Cash ügyfelének javasolta. Új ügyfél egy éve volt a cégnél.
Kérdezi a brókercég:tavaly adott be bevallást a tőzsdei ügyletekről? Nem elfelejtette az ügyfél ezt válaszolta.
Tudja mit,akkor idén se adja be. Nem is adta be,azt nem lett semmi belőle.
Ha valaki egyszer beadja akkor a NAV-elvárja tőle a következő évben is...gondolom.
Anno 10-éve semmi adatközlés nem ment a brókercégektől-ez is fontos.
A
legegyszerűbb az ha az eszja oldalán készíted el a bevallásodat
az új online webes adóbevallás kitöltő alkalmazással. Ehhez már
nem kell letölteni és telepíteni nyomtatványkitöltő programot
sem. Ez működik ügyfél kapus bejelentkezés nélkül is. Persze
beküldeni azon keresztül az egyszerűbb és célszerűbb is, mint a
nyomtatványt kézzel kitölteni és postán feladni.
Adó
kiegyenlítést az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek nyeresége és
vesztesége közt lehet igénybe venni és csakis max 2 évre
visszamenőleg. DE , ha 2015-ben nem vallottad be a veszteséget,
akkor azt nem tudod levonni a 2016-os esetleges nyereségedből sem.
Hasznos
linkek. Ezeket olvasd el, a bevallásban sokat segítenek:
link1
link2
Sziasztok,
csak meló mellett "játékpénzzel" forexezek, és nemrég olvastam, hogy ha EU brokernél tolom, akkor a veszteséget szembe állíthatom a szja-mal.2015 legvégén kezdtem.A 2015-öst is el tudom számolni, ha anno nem jeleztem?A 2016ost gondolom oké. MNB oldalán fent van a bróker mint ellenőrzött EU bróker.Excel-ben kiszorzom napi forint árfolyamon a +- euro összeget, és jan1-től dec 31-ig összeadom, és meg is vagyok?Ezt papíron kell beadni, vagy az e-magyarország cuccon keresztül is lehet?köszi szépen!
Így kell csinálni szerintem is, ahogy írod. A szöveges útmutatóban van is egy erre vonatkozó rész, az 53. oldal utolsó bekezdése.
Törölt felhasználó2017. 04. 24. 16:03
#750
Sziasztok,kis segítségre lenne szükségem.
2014-ben volt veszteségem, 50e Ft (ez és a további számok már mind a 16% adókat jelentik, nem pedig a teljes bevételt). Ezt szembe is állítottam a 2013-as nyereségem adójával: 20e Ft.2015-ben nyereséges voltam (25e), megint szembeállítottam a 2014-es veszteséggel.Ekkor még mindig maradt 5 ezer Ft veszteségem: 50-20-25=5Ezt az 5 ezret szeretném idén még levonni a 2016-os nyereségem adójából, de ABEV-ben csak 2 évre visszamenően lehet beírni az adatokat.Ez azért probléma, mert így nem tudom feltüntetni hogy 2013-as adóval már egyenlítettem, tehát ABEV szerint nem 5 ezer az adókiegyenlítési keret, hanem jóval több.Ez esetben hogy kell kitölteni a bevallást?Arra gondoltam, hogy az "adókiegyenlítésre jogosító összeg" sorába nem a 2014-es veszteségem adóját (50e) írom be, hanem csak a maradék 5 ezer Forintot.Vagy valahogy máshogy kellene trükközni?Remélem érhetően írtam le :)Köszi előre is!
Forex piacon lett nyereségem előző évben.Deviza párokkal kereskedtem,milyen árfolyamon(az napi amikor lezártam az ügyletet vagy az év végi 12.31-i árfolyamon) kell átszámolni forintra a nyereséget? Hol lehet követni az MNB árfolyamokat?
Az SZJA tv. szövegében az adóévben pénzben elszámolt ügyleti nyereségekről/veszteségekről van szó. Na mármost a pénzbeni elszámolás az bizony T+x nap!!!
Néhány éve én is így jártam: az elszámolás átcsúszott a következő évre. Megjegyzem, korábban egyszer - mit sem sejtve - a tranzakció évében számoltam el az eredményt, és végül annak sem lett semmi adóhatósági következménye.
Majd csak jövőre teheted .... Ha tárgyévben szeretnéd a hasonló eseteket érvényesíteni, akkor mindig figyelj arra, hogy az elszámolás nap (T+2) is az adott évre essen. Én anno még az FHB-vel jártam pórul, igaz ott még T+3 nap volt...Átcsúszzanz az új évre, azt vette figyelembe a "rendszer"...
Szerintem a helyzet a következő!
A 2016 os évben történt tranzakciókat össze kell nézni, és ha az össz tranzakciód eredménye veszteség akkor a veszteség összegét kell beírnod,,,,,de be kell írnod!
Nekem most kellett a 2015 ös évet módosítani mert nem lett beírva és a 2016 os nyerőt nem tudtam honnan leírni!
A tévedés jogát fenntartom.
Ha 12.30.-án teljesült a megbízásod, akkor a kimutatásban is ezzel a dátummal kell szerepelnie.
Ha nem, akkor a szolgáltatódnál kell kiderítenetek a hiba okát.
Volt több tranzakcióm 2016.12.30.-án amely veszteség volt (ez volt a kereskedési nap), és ezt szeretném szembe állítani a nyereséggel.
A szolgáltatótól kapott kimutatásban nem szerepelnek ezek a tételek és a számlakivonaton is 2017.01.03. elszámolással szerepel.
Most akkor nem írhatom bele a 2016-os évre ezt veszteségnek? Majd csak jövőre tehetem bele és kérhetem vissza?
Felmerült egy érdekes, de egyszerű kérdés.
A kezdő tőke? azt szerepeltetni kell a bevallásban, mint veszteség? Vagy majd csak az ebből származó veszteséget-nyereséget?
Hát egyszerűen a kint levont adót átszámítod forintba és ezt az összeget beírod a kifizető által levont forrásadóhoz.
Minden év május 20.-ig,egy hónap múlva utalják a számládra.
Ennyire egyszerű,ők sem foglalkoznak vele,hogy bekérjék a papírokat tőled.
Na de a kint levontat hogy igénylem vissza? Elvileg kötvény kamatfizetés estén 0% al kellene elszámolniuk és itthon kellene csak adót levonni kifizetéskor.
Ha 2-szer adóztál, kint is levonták és itthon is,akkor minden év május 20-ig a NAV -SZJA-bevallásnál kell visszaigényelnek.
-kifizető által levont forrásadó a jogcíme ennek.-
A legnagyobb magyar bank most azt kezdte el csinálni, hogy a W8BEN-t kukába dobja és azt mondja, hogy minden osztalék, kamatfizetésnél az USA 30% adót vonja le és ha akarod akkor magad igényeld vissza az IRStől a különbözetet.
Ugye eddig a W8ben alapján 15%-ot levont Amerika, 1%-ot meg itthon osztaléknál, kamatfizetésnél meg még EHO 6%-át.
Szerintem ilyen nincs amit csinálnak, főleg, hogy kamatfizetésnél most nekem duplán vonták le, 30% amcsi meg 21% magyarat.
Igen, ezeket eddig a NAV nem látta, ha az adózó nem vallotta be.
Egyébként szvsz kicsi az esélye, hogy minden tőzsdei kereskedőre rászáll a nav.
Ha fülest kap,akkor ellenőriz.
Amúgy ez a nem vallom be játék mehet,ha a csóka szerény, nem kihívalkodó életet él,és jelentik fel.:-D
Ha nagy lábon él,drága autóval, akkor kötelező bevallani szerintem.
"azonban visszamenőlegesen minden 2016. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is vonatkozhatnak."
Úgy tűnik, csak 2016.jan.01-től lesznek a NAV-nak adatai.
Akkor jövőre bevallja - ha önadózó - a 2016-os nyereségét, és reménykedik, hogy nem kap egy 6 évre visszamenő ellenőrzést.
(ugye jövőre tudni fogja a nav, hogy melyik brókercégnél kereskedik.
Egyébként szvsz kicsi az esélye, hogy minden tőzsdei kereskedőre rászáll a nav, de ha mégis, akkor könnyebb dolga lesz, mint eddig.
Egyébként az Interactive Brokers a héten kérte be az adószámomat, szóval jövőre már onnan is jönnek az adatok.
Ilyenkor áldom az eszem, hogy nyugodtan alhatok, mert minden cent le van adózva.Aki nem így tett, az most 6 évig izgulhat.
Egy ismerősöm eddig az SZJA-bevallásba sosem szerepeltette a tőzsdei ügyleteit. 2010-óta kereskedik.
Érdekes,hogy az igazolást eddig a bef szolgáltató csak neki adta ki, hát persze így senki más nem tudott róla,ő meg nem vallotta be.
Ezután ez nem lehet?
Az igazoláson kívül az is feladata lesz a befektetési szolgáltatónak, hogy egy külön nyomtatványon (K86) keresztül mindezen információkról adatokat szolgáltasson az adóhatóság felé.
„Az adóalany számára jelentősen egyszerűsödhet a személyi jövedelemadó bevallás folyamata, mert az adóhatóság is megkapja a tőkepiaci ügyletekre vonatkozó adatokat, amiből képes lesz összeállítani a bevallás vonatkozó részeit a bevallás tervezetben” – hívta fel a figyelmet Mitrik Kornélia, a Baker Tilly Hungária bérszámfejtési és expat szolgáltatások szenior menedzsere.
Bevallást javítanom kell. A visszaigényelhető adóm miért csökken a 2015-ös évi osztalék adójával? Vagy azt a 2016-os bevallásban visszaigényelhetem (66. sor)?
link
Az Országgyűlés már felhatalmazást adott az újabb egyezmény kötelező hatályának elismerésére, azonban az Egyesült Államok részéről még nem érkezett meg az új egyezmény hatálybalépéséről szóló értesítés.
2010. évi XXII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról Budapesten, 2010. február 4. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről (még nem lépett hatályba)
Hogyne lenne az USA-val adóegyezmény.Még FATCA is van:)
Most kezdtem kitölteni a bevallást, majd írok, ha kész lesz.
Törölt felhasználó2016. 05. 19. 11:34
#713
Sziasztok,
Az alabbi kerdesben kernem a segitsegeteket, amelyre konkret valaszt nem talaltam eddig:
Poziciotol fuggoen devizaparok kereskedese eseten vagy kapok vagy en fizetek kamatot.
1. Ha az adott evben a kamatjovedelmem pozitiv forex kereskedesbol, akkor erre is a 16% (mostmar 15% -os) SZJA vonatkozik, vagy ez kamatado es EHO koteles? Mennyi akkor ezeknek az összege?
2. Ha az adott evben negativ a kamatjovedelmem, akkor ezt levonhatom-e a lezart tranzakciokbol szarmazo nyeresegbol?
Kérdeztem több ismerőst is, de konkrétan ilyen tapasztalata nem volt senkinek sajna.
Az is kérdés, hogy a részvény (USA) vagy a brókercég (UK) országa számít - szerintem a brókercégé. Az USA-val nincs hatályban a kettős adóztatást elkerülő egyezmény, Nagy-Britanniával viszont van, ahova az IB regisztrálva van.
De az egész onnan indult, hogy a belföldi ETPÜ jövedelemnél 4-es lap 172-es sor "a" oszlopába beírható a veszteség. A külföldi jövedelmekre vonatkozó 5-os lapon 181-es sorban viszont csak nyereség rögzíthető. Ugyanígy a 6-01-es lapon csak a 172-es sor adatát írhatom be.
Csak úgy lehetne megoldani, ha az IB-s kereskedést besorolnám belföldről származó jövedelemnek... Az meg nekem minimum furcsa lenne.
" A NAV kék számon azt mondták, hogy az nem"- az érdekes lenne.
Kérdezz meg mást is, mert ha a tv-i feltételeknek megfelel, akkor ez az ügylet is etpü kategóriába esik.(attól, hogy nem egt országról van szó)
Én így töltöttem ki:
A 182, 186, 188 -as sorok teljesen megegyeztek, C-be az 1%-t írtam.
A 189 sor jövedelem ua., mint az előző sorokban, a C-be az USA-ban levont 15%-s adó került.
Az 1 %-t, ha a kifizetőd levonta, akkor a 67-hez add hozzá, 0-s lesz így az adókülönbözet.
hatályos még ez a rendelet: 49/1979. (XII. 6.) MT rendelet, Egy másik fórumon NAV-tól írtak választ, ott is erre a jogszabályra utaltak.
Sárga hibát jelez, de ne foglalkozz vele, attól még jó, és beküldhető. link
nagyon 'szájbarágósan' lehet így van, de gondolom aki ide posztol, annak van pc-je és le tudja tölteni az ÁNYK+1553-at..abba
beírva az adatokat a program a legtöbb sort magától kitölti, leellenőrzi...nem kell papiron+ calculátorral vacakolni...akkor se ha kézzel kitöltött papiron adja be, mert pl. nincs nyomtatója...átmásolja a gépből 'oszt jónapot'..szvsz
Szia! Hátha te tudod a tutit. Intercative Brokers-nél végzett kereskedés NASDAQ-on listázott részvénnyel ETPÜ kategóriába esik vagy nem? A NAV kék számon azt mondták, hogy az nem, és emiatt nem lehet adókiegyenlítésbe beleszámolni az ottani tavalyi veszteségemet. Pedig jó lenne, mert idén meg volt realizált nyereségem, és ha lehet, csökkenteném a majd jövőre fizetendő adómat. Köszi!
Törölt felhasználó2016. 05. 18. 16:22
#706
Bevallás utsó napja- a pótlékmentes befiz. hat.idő is egyben -utána tiktak késedelmi kamat- de lehet részletfizetést kérni a bev. jelezni.
NAV
kék szám (mobilhálózatból is hívható):
+36 (40) 42-42-42
HA vkinek csak ETPÜ-je van (tőzsdei jöv.) és nincs más ö.vonás alá eső jövedelme- az feleslegesen küzd a nyesz/önkéntes 20%-ával mert- ekkor nem érvényesíthető.
Osztalékkal kapcs . az Erste/K@H eq is ad felvilágosítást
(Osztalékjövedelem EGT tagállam(nem tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből) link
ha keletkezett nyereség, akkor az adóját 05.20-ig kell befizetni, vagy ez csak a bevallás határideje?
Törölt felhasználó2016. 05. 18. 15:00
#704
Sziasztok!
Nem tudjátok veletlenul hogy a kulfoldrol szerzett osztalekot hogy kell pontosan kitolteni (Apple részveny). Erstetol kaptam levelet hogy mit kell kitolteni, de az ANYK nem engedi.
Erste szerint:
182.sorba Jövedelem + 1%os-ado amit az erste levont
189. sor Jövedelem + 15%-os ado amit kulfoldon levontak
57. sor: 1%os ado merteke
Problema: az 57. nem csokkenti a befizetendo adomat azzal az 1%al amit mar levontak
Masreszt a 188.at sort alapvetoen kitolti ami melle az adot nekem kell beirni, ami ugye 1% lenne,de minimalisan be kell irni 5-16% között, amivel raadasul ismet novekszik a befizetendo adom merteke!!! Mar mindent leadoztam az osztalekbol ezert nem kene adonovelo tetelkent megjelennije.
Tőzsdei ügyletből származó jövedelem (SZJA)
Az idén kezdtem el tőzsdézgetni, most szerettem volna kiszámítani a tőzsdei ügyletekből származó jövedelmet, de teljesen belezavarodtam.
Ti ezt nyilvántartjátok valahogy? Amennyiben igen, tudnátok nekem küldeni valami módszertani útmutatót, vagy táblázatot?