nem emléxem pontosan, de ezek szerint a 16%-os adót 2014-ben vezették be, ami manapság 15%-ra csökkent....és a korábbi években (2012, 2013) nem volt különadó???
egy kérdés:
adókiegyenlités esetén, 2016 évi bevallásban, a korábbi évek (2014, 2015) veszteségei teljes összegben avagy csak 16% erejéig állithatóak szembe az ez évi nyerességgel ??
megnéztem a korábbi évek utmutatóit, azokban nem volt feltüntetve a 16%-os korlátozás.....
kösz a tisztánlátást.....
Én is így gondoltam,szóval neked is percíz bevallást küldtek.
Tehát a brókercég szolgáltat adatot. 2007-ben nem szolgáltatott adatot,önbevallás volt.
Mai cikk,az Air.lakáskiadók 80%-csalt,nem vallotta be,ezeket nem tudják utolérni még.
Nem nagyon értem a kérdésedet BUd, ha zárolva volt akkor hogy volt rajta haszon??
Vagy eladták a papírokat és közben nem jutottál a pénzedhez?? ezt kérded??
nem tudom megmondani sajnos
én a quaestorból eljöttem a bedölés előtt 4 évvel,
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }
Az
Xtb uniós brókercég rá biztosan nem von az Eho. A másik cég
passz... De ha van MNB engedélye és te valamelyik uniós országban
bejegyzett diviziójával vagy kapcsolatban , akkor az sem eho
köteles.
Kitöltés:
-172.d-e oszlopba írd a 2016 os nyereséget , vmint adóját. Ezútán
töltsd ki az adókiegyenlítés elszámolására szolgáló 212-220
sorokat. 214- a 2016 -ös nyereség adója. -217 -s sorba meg a
2015-ös veszteség adója kerül. Ezután ha a webkitöltő
alkalmazást használod, amit ajánlok már ki is számolja neked és
a további rovatokat ki is tölti a progi.
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }
Általában
nem számolható el. Csak a normál számlán végrehajtott
tranzakciók díjai számolhatók el. DE ha van olyan díj ami nincs
elkülönítve a brókercég díjszabásában az igen. Pl havi
szlavez díj -500,-. De ha már külön van feltüntetve- pl Tbsz évi
2000,-, ami elég gyakori , az már nem.
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }
Bubu..neked is volt Quaestoros számlád ...
Az ott elért haszon, amíg zárolva voltak a papírok szerined azután is kell adózni ?
nekem még mindig nem érkezett válasz a NAV -tól..de már továbbították Pestre a kérdésemet, és még vizsgálják..
meddig akarják vizsgálni ?
vagy nem vallom be azt a ráeső részt...majd a könyvelőm megmondja..
Sziasztok,
kis segítséget kérnék.2015-ös adóévben az etoronál forexeztem, ahol lett X összegű veszteségem, amit az adóbevallás 172/A sorában be is vallottam is.2016-os adóévben kizárólag az XTB-nél szintén forexeztem. Itt kb másfélszer annyi lett a nyereségem mint a 2015-ös etoros időszakban keletkezett veszteségem.
Mindkét szolgáltató az MNB szerint: Határon átnyúló befektetési vállalkozásAktív
Ebben az esetben, hogyan tudom ezt bevallani adókiegyenlítés lehetőségével? Van EHO fizetési kötelezettségem?
Előre is köszönöm!
Ha az ellenőrzött tőkepiaci veszteséged volt akkor azt a 172. sor a oszlopába írd. Ebben az esetben ki kell tölteni a 218-219-es sorokat is. De ugye a javasolt webkitöltó felületen készíted el a bevallást.:)
Hát az enyém nem stimmelt, önadózó lettem vazz.... Fel is hívtak a NAV központból, hogy megkaptam-e már és ellenőriztem-e már az általuk kiküldöttet. Mondtam a hölgynek, hogy igen de több sebből vérzik.
Az volt a válasz, hogy a kifizetők és a szolgáltató úgy néz ki rossz adatokat adott meg....
Szóval legyek mán kedves én utánanézni és önadózni. Hát kaptak tőlem egy nullásat:-)) Most várom mit fognak kinyomozni, mert 4 TBSZ adatait kell összefésülniük:-)
nem lenne baj, ha megerősítené valaki azért , mert a bérjellegű adóalappal most nem vagyok tisztában, hogy mit hova kell beírnod, de a kitöltési útmutatóban biztos válaszra lelsz
A sajátomat is szakemberre bízom , mármint a kitöltést ................
remélem valaki segít akár itt is támogatólag Neked ebben
Már dolgoznak azon, hogy összehangolják legalább az Unió adatszolgáltatási együttműködését és már jövő évi adóbevallás tervezetben látható jelei lesznek ennek.
rendben, értem, köszi szépen!
azért merült fel bennem, hogy visszautalnak, mert ugye SZJA-t minden hónapban vonják, a tőkepiaci eredmény meg befolyásolja az adóalapom, és mivel picivel levitte, ezért 'túlfizettem', és visszautalják.de ezek szerint nem így történik. (kicsit furcsa is volt, de lehet benne logika akár)
szóval az EUR PnL-m 15%-t forintban (napi MNB) a 172. sorra irjam be az ügyfélszolgálatos cuccon, és meg is vagyok?
köszi mégegyszer
így van , nekem is stimmel a hazai brókercég álltal szolgáltatott adat sor,
igaz a határon átnyúlüt végző nem jelentett semmit gondolom mert az nem szerepelt a NAV álltal részemre megküldött tervezetben
"Tudja mit,akkor idén se adja be. Nem is adta be,azt nem lett semmi belőle"
Ez már 10 év volt mint írtad. Tavaly jelentősen szígorítottak a brókercégekre vonatkozó adatszolgáltatási törvényen. Szerintem minden Magyarországon működő brókercég részlesen adóigazolást küld a Navnak is. Tehát amit neked küldenek azt megkapja az adóhivatal is. Meglepődtem én is milyen precíz adóbevallás tervezetet kaptam tőlük ..
Tőzsdei ügyletből származó jövedelem (SZJA)
Az idén kezdtem el tőzsdézgetni, most szerettem volna kiszámítani a tőzsdei ügyletekből származó jövedelmet, de teljesen belezavarodtam.
Ti ezt nyilvántartjátok valahogy? Amennyiben igen, tudnátok nekem küldeni valami módszertani útmutatót, vagy táblázatot?